國資集團召開2021年半年度內審問題整改工作專題會議
時間:2021-09-16 09:37:09
內部審計是企業內控管理的重要手段,為提升管理效能,強化內控管理,提高風險防范能力,促進集團各子公司健康有序、高質量發展。9月15日,國資集團召開內部審計問題整改工作專題會議,集團紀委書記卞小黑、監察審計部、集團各子公司負責人及財務人員參加了本次會議。
會議就本次審計發現的問題做了詳細通報,對規范內部控制、落實審計閉環整改責任做了重點部署。會議要求各子公司要深刻認識抓好審計問題整改工作的重要性,將內部審計作為黨領導各項工作的重要抓手,建立內審整改常態化機制。
就做好集團內部審計問題整改工作,卞小黑同志提出了三點要求,他指出,內部審計是全面從嚴治黨工作的延伸,一是要進一步提高認識,樹立主要負責人是審計工作第一責任人的意識;二是要依法依規,堅持問題導向,把內審發現問題整改工作落到實處,各單位負責人要親自抓、親自管;三是深入學習貫徹習近平總書記關于審計工作的重要論述,將審計整改的最終成果作為各子公司負責人年終考核的重要依據,舉一反三,制定整改方案、明確整改期限、形成長效機制。
下一步,通過定期對集團子公司各方面經營活動開展監督檢查,及時了解集團子公司各方面工作開展狀況,及時發現運營中存在的潛在問題,抓早抓小,補足管理漏洞,為國資集團持續、穩定、健康發展打下堅實基礎。